|
Objednávka |
|
objednávka č. 2
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1238
|
vodoinšt.opravy
|
510,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
Turičík Pavol |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
19.11.2020 |
|
Faktúra |
1241
|
maliarske potreby
|
168,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
Farby Centrum s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
23.11.2020 |
|
Objednávka |
119
|
deratizácia
|
31,80 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
|
ADER Mgr. Pastierikova Alena |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
|
|
02.11.2020 |
|
Objednávka |
118
|
kalibrácia váh
|
500,28 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
|
Kalibra SK s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
|
|
02.11.2020 |
|
Objednávka |
117
|
oprava vodoinšt.práce
|
510,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
|
Turičík Pavol |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
|
|
02.11.2020 |
|
Objednávka |
116
|
učebné pomôcky
|
27,84 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
|
Aitec s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
|
|
02.11.2020 |
|
Objednávka |
115
|
odstr.nedostatkov po revizii
|
773,52 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
|
Ing. Robert Čelko-REKONT |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
|
|
02.11.2020 |
|
Faktúra |
1240
|
deratizácia
|
31,80 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
ADER Mgr. Pastierikova Alena |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
19.11.2020 |
|
Faktúra |
1239
|
kalibrácia
|
500,28 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
Kalibra SK s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
19.11.2020 |
|
Faktúra |
1237
|
prenájom rohoží
|
87,70 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
19.11.2020 |
|
Faktúra |
1242
|
regále
|
719,01 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
Bersicomp s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
23.11.2020 |
|
Faktúra |
1236
|
učebná pomôcka
|
27,84 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
Aitec s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
19.11.2020 |
|
Faktúra |
1235
|
plyn
|
2 514,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
10.11.2020 |
|
Faktúra |
1234
|
učebnice
|
154,66 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Aitec s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
10.11.2020 |
|
Faktúra |
1233
|
učebnice
|
930,85 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Aitec s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
10.11.2020 |
|
Faktúra |
1232
|
vodné stočné
|
402,74 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
10.11.2020 |
|
Faktúra |
1231
|
tel.poplatok
|
137,78 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
10.11.2020 |
|
Faktúra |
1230
|
odber kuch.odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Megawaste Slovakia s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
10.11.2020 |
|
Faktúra |
FA ŠJ 2132-2139
|
potraviny
|
viďsúbor |
s DPH |
|
|
01.11.2020 |
|
|
|
viď súbor |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
01.11.2020 |