Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FA ŠJ 2132-2139 potraviny viďsúbor s DPH viď súbor 09.06.2026 viď súbor ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 10.06.2026 10.06.2026
Faktúra FA ZŠ 1136-1137 viď súbor viďsúbor s DPH viď súbor 08.06.2026 viď súbor ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 09.06.2026 09.06.2026
Faktúra 1135 plyn -2 386,04 s DPH 20241163 08.06.2026 Encare s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 29.06.2026 29.06.2026
Faktúra 1134 el.energia -115,42 s DPH 20252163 08.06.2026 Encare s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 29.06.2026 29.06.2026
Faktúra FA ZŠ 1132-1133 viď súbor viďsúbor s DPH viď súbor 08.06.2026 viď súbor ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 09.06.2026 09.06.2026
Faktúra 1131 oprava dataprojektora 611,31 s DPH 59 02.06.2026 Martin Hájek - HITEK ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 04.06.2026 04.06.2026
Faktúra 1130 varný kotol 6 837.00 s DPH 55 02.06.2026 AAA Gastro s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 04.06.2026 04.06.2026
Faktúra 1127 SW 100,86 s DPH zo dňa 31.03.2026 01.06.2026 Miro computers s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 01.06.2026 01.06.2026
Faktúra 1126 el.energia 1 627,33 s DPH 20252163 01.06.2026 Encare s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 01.06.2026 01.06.2026
Faktúra FA ZŠ 1128-1129 viď súbor viďsúbor s DPH viď súbor 01.06.2026 viď súbor ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 02.06.2026 02.06.2026
Faktúra FA ŠJ 2120-2131 potraviny viďsúbor s DPH viď súbor 29.05.2026 viď súbor ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 29.05.2026 29.05.2026
Faktúra FA ZŠ 1124-1125 viď súbor viďsúbor s DPH viď súbor 27.05.2026 viď súbor ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 28.05.2026 28.05.2026
Faktúra 1123 tonery 127,92 s DPH 56 26.05.2026 Z+M servis a.s. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 26.05.2026 26.05.2026
Faktúra 1122 tel.poplatok 93,19 s DPH 1-820696828946 26.05.2026 Slovak Telekom a.s. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 26.05.2026 26.05.2026
Faktúra 1121 oprava zabezp.budovy 49,82 s DPH 57 25.05.2026 ZIS Security, s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 25.05.2026 25.05.2026
Objednávka 59 oprava dataprojektora 611,31 s DPH 20.05.2026 Martin Hájek - HITEK ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 20.05.2026
Objednávka 57 oprava ochrany objektu 49,82 s DPH 20.05.2026 ZIS Security, s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 20.05.2026
Objednávka 56 toner 127,92 s DPH 20.05.2026 Z+M servis a.s. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 20.05.2026
Objednávka 58 ochranné pracovné prostriedky 100,92 s DPH 20.05.2026 ADET ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 20.05.2026
Objednávka 55 varný kotol 6 837,00 s DPH 19.05.2026 AAA Gastro s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 19.05.2026
zobrazené záznamy: 1-20/6041