|
Objednávka |
zo dňa 16+.10.2020
|
dodávka el.en.
|
|
s DPH |
|
16.10.2020
|
16.10.2020 |
|
|
|
SSE |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1199
|
oprava okien
|
4 691,41 |
s DPH |
|
1199
|
29.12.2014 |
|
|
|
UDO, |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1053
|
pranie prádla
|
12,00 |
s DPH |
|
03.09.2012
|
20.03.2023 |
|
|
|
MŠ Dukelská 977 |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
24.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3006
|
publikácia
|
125,00 |
s DPH |
|
01.01.2015
|
04.08.2024 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
15.08.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1087
|
SW
|
90,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
HITEK s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1094
|
oprava kotla
|
591,60 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
Šamaj Miroslav - Plynoservis |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1093
|
plyn
|
2 514,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1092
|
učebnice
|
398,87 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
Richard Šrobár-Littera |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1091
|
oprava vodoinšt.práce
|
324,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
Turičík Pavol |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1090
|
kuch.linka
|
302,80 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
MOB interiér s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1089
|
Bezp.SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1088
|
vodné stočné
|
458,12 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1085
|
rozvádzač
|
994,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Martin Hájek - HITEK |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
12 4.2021 |
|
|
Faktúra |
1086
|
odber kuch.odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Megawaste Slovakia s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1096
|
tlačiaraeň
|
236,40 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
Martin Hájek - HITEK |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1084
|
stavebné práce
|
506,47 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Ko-Ski, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1083
|
plyn
|
102,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1082
|
tel.poplatok
|
137,78 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1081
|
prenájom rohoží
|
92,50 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FA ŠJ 2014-2021
|
potraviny
|
viďsúbor |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
viď súbor |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |