|
Objednávka |
zo dňa 16+.10.2020
|
dodávka el.en.
|
|
s DPH |
|
16.10.2020
|
16.10.2020 |
|
|
|
SSE |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
16.10.2020 |
|
Faktúra |
1199
|
oprava okien
|
4 691,41 |
s DPH |
|
1199
|
29.12.2014 |
|
|
|
UDO, |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
|
|
|
29.12.2014 |
|
Faktúra |
1053
|
pranie prádla
|
12,00 |
s DPH |
|
03.09.2012
|
20.03.2023 |
|
|
|
MŠ Dukelská 977 |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
24.03.2023 |
23.03.2023 |
|
Faktúra |
3006
|
publikácia
|
125,00 |
s DPH |
|
01.01.2015
|
04.08.2024 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
15.08.2024 |
15.08.2024 |
|
Objednávka |
|
objednávka č. 2
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
2
|
tonery
|
125,28 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
15.01.2021 |
|
Objednávka |
8
|
výpočt.technika
|
848,40 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
|
|
|
Martin Hájek - HITEK |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
20.01.2021 |
|
Objednávka |
7
|
školský nábytok
|
4 418,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
|
K-ten Kovo,s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
05.02.2021 |
|
Objednávka |
6
|
výpočtová technika
|
14 059,20 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
|
|
|
Martin Hájek - HITEK |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
20.01.2021 |
|
Objednávka |
5
|
rozvádzač
|
309,60 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
|
|
|
Martin Hájek - HITEK |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
20.01.2021 |
|
Objednávka |
4
|
Aplikácia a systém SW
|
269,40 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
|
|
|
Solitea Vema s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
20.01.2021 |
|
Objednávka |
3
|
publikácia
|
10,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
|
|
|
Ing. Martina Ďurišová |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
|
|
20.01.2021 |
|
Faktúra |
1027
|
elektroinštalácia
|
986,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
Rudolf Belás |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
22.02.2021 |
|
Faktúra |
1028
|
revízia
|
316,22 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
Pavol Slovák |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
22.02.2021 |
|
Faktúra |
1026
|
prenájom rohoží
|
92,50 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
09.02.2021 |
|
Faktúra |
1025
|
vodné stočné
|
357,43 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
09.02.2021 |
|
Faktúra |
1024
|
výpočtová techika
|
14 059,20 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Martin Hájek - HITEK |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
08.02.2021 |
|
Faktúra |
1023
|
plyn
|
2 517,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
08.02.2021 |
|
Faktúra |
1021
|
plyn 2/2021
|
2 514,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
08.02.2021 |
|
Faktúra |
1020
|
tel.poplatok
|
137,78 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
08.02.2021 |