|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO kanc.potreby
|
nákup kanc. potrieb rok 2014
|
1100.- |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
10.01.2014 |
január- december 2014 |
10.01.2014 |
|
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
|
|
|
07.01.2014 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO-tonery
|
nákup tonerov na rok 2014
|
1.600.- |
bez DPH |
|
|
08.01.2014 |
11.01.2014 |
január - december 2014 |
11.01.2014 |
|
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
|
|
|
11.01.2014 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO čistiace potreby
|
nákup čistiacich potrieb na rok 2014
|
2.000.- |
bez DPH |
|
|
07.01.2014 |
10.01.2014 |
január - december 2014 |
10.01.2014 |
|
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
|
|
|
07.01.2014 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
verejné obstarávanie zo dňa 28.11.2013
|
oprava kotla Slatina
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
28.11.2013 |
do 15 dní od zadania |
28.11.2013 |
|
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
|
|
|
25.11.2013 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Verejné obstarávanie 7.12.2013
|
výmena okien v troch triedach
|
4700.- |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
07.12.2013 |
do 14 dní |
12.12.2013 |
|
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
|
|
|
03.12.2013 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO-čistiace potreby rok 2013
|
nákup čistiacich potrieb
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
10.01.2013 |
10.01.2014 |
10.01.2014 |
|
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
|
|
|
07.01.2013 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
verejné obst. - tonery
|
nákup tonerov rok 2013
|
1 600.00 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
11.01.2013 |
24.01.2013 |
11.01.2013 |
|
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
|
|
|
08.01.2013 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO - kanc. potreby
|
nákup kanc. potrieb rok 2013
|
1 100.00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
10.01.2013 |
10.01.2013 |
10.01.2013 |
|
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
|
|
|
07.01.2013 |
|
Faktúra |
1012
|
rozvádzač I.st.
|
898,80 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
|
|
Martin Hájek - HITEK |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
02.02.2021 |
|
Faktúra |
1014
|
plyn
|
198,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
02.02.2021 |
|
Faktúra |
1013
|
elektroinštalácia
|
383,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
|
|
Rudolf Belás |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
02.02.2021 |
|
Objednávka |
|
objednávka č. 2
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1015
|
výkon zodpovednej osoby
|
55,20 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
02.02.2021 |
|
Faktúra |
1010
|
tel.poplatok
|
57,50 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
02.02.2021 |
|
Faktúra |
1009
|
publikácia
|
63,60 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
|
|
PS Domov |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
02.02.2021 |
|
Faktúra |
1008
|
rozvádzač
|
309,60 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
|
|
|
Martin Hájek - HITEK |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
26.01.2021 |
|
Faktúra |
1007
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
|
|
|
Komenský s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
26.01.2021 |
|
Faktúra |
1006
|
tonery
|
125,58 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
26.01.2021 |
|
Faktúra |
1005
|
poríručka
|
10,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
|
|
|
Ing. Martina Ďurišová |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
26.01.2021 |
|
Faktúra |
1004
|
aplikačné konzultácie
|
269,40 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
|
|
|
Solitea Vema s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
26.01.2021 |