|
|
Faktúra |
1057
|
riedidlo
|
9,50 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
Farby Centrum s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1079
|
výkon zodpovednej osoby
|
55,20 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1083
|
plyn
|
102,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1082
|
tel.poplatok
|
137,78 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1081
|
prenájom rohoží
|
92,50 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FA ŠJ 2014-2021
|
potraviny
|
viďsúbor |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
viď súbor |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
45
|
NOD 32
|
26,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
Martin Hájek - HITEK |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
43
|
maliarske potreby
|
251,20 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
Farby Centrum s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
41
|
oprava obkladov
|
396,35 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
Ko-Ski, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1080
|
el.energia
|
817,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
SSE |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1078
|
čistenie kanalizácie
|
295,25 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
OSBD |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1085
|
rozvádzač
|
994,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Martin Hájek - HITEK |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
12 4.2021 |
|
|
Faktúra |
1076
|
materiál
|
683,71 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
|
|
IMAO electric, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1077
|
NOD 32
|
26,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
Martin Hájek - HITEK |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1075
|
webinár Pam
|
42,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
|
Solitea Vema s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1074
|
odkv.systém-oprava
|
5 995,78 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
|
Godai Rescue s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1073
|
tel.poplatok
|
55,72 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1072
|
stavebné práce
|
396,35 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
|
Ko-Ski, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1071
|
oprava WC
|
17 745,76 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
|
Ko-Ski, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1070
|
elektroinšt.práca
|
6 289,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
|
Rudolf Belás |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
26.03.2021 |